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集团公司跟很多公司都有往来款

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作账时怎么区分其它应付款和其它应收款啊?


IP属地:福建1楼2011-05-05 20:10回复
    我们的做法是 合并应收和应付 只搞应付帐款 有些科目存在负数也无所谓 因为有时候真的是会做错 而且这个税务查你也没什么事的


    IP属地:江西2楼2011-05-05 23:41
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