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求解答:自产自用应税消费品用于职工福利怎么做账
只看楼主
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水若未名
地上月影
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走过路过帮忙看看这个怎么做账,谢谢各位了
例2-31
送TA礼物
来自
Android青春福利版
1楼
2014-08-21 09:33
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Mr_Z_sky
奔跑春风
6
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欢迎加入会计群303381426,一起学习,交流,上进要努力,成功靠自己
IP属地:山东
2楼
2014-08-21 09:34
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奥迪特先生
无尽星空
12
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借管理
贷存货,增,消
看楼下怎么说,
IP属地:四川
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3楼
2014-08-21 09:36
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宁宁爱跑
无畏寂静
11
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借:应付职工薪酬 38100
贷:主营业务收入30000
应交税费——应交增值税5100
应交税费——应交消费税 3000
借:主营业务成本20000
贷:库存商品 20000
IP属地:山东
5楼
2014-08-21 09:44
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雨本_Rain
欢喜慈雨
9
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借:应付职工薪酬——职工福利费 28610
贷:库存商品 20000
应交税费——应交增值税 33000X17%
应交税费——应交消费税 3000
自产产品用于职工福利应当“视同销售”,这里的视同销售的意思不是让你做一笔销售的分录,而是增值税上的视同销售。通俗地讲,就是你要交这笔增值税。不应当确认收入,因为没有实际经济利益流入
6楼
2014-08-21 09:56
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不离不弃sing
蕴含太阳
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你做的是初级吧
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7楼
2014-08-21 10:42
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不离不弃sing
蕴含太阳
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你看
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Android客户端
8楼
2014-08-21 10:53
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雨本_Rain
欢喜慈雨
9
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我就说吧,这种书上不会考虑的那么复杂。实际来说消费税肯定是30000/1.1X10%,但是为了考试拿分
9楼
2014-08-21 10:57
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千千
苍之风云
7
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不知道!这个不会
IP属地:河南
10楼
2014-08-21 11:37
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coco55
无畏寂静
11
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【例题.计算题】丙企业下设的职工食堂享受企业提供的补贴,本月领用自产产品一批,该产品的账面价值20 000元,市场价格30 000元(不含增值税),适用的消费税税率为10%。
不考虑其他相关税费。该丙企业应编制如下会计分录:
借:应付职工薪酬——职工福利 30 000
营业税金及附加 3 000
贷:主营业务收入 30 000
应交税费——应交消费税 3 000
借:主营业务成本 20 000
贷:库存商品 20 000
引申:考虑增值税的情况
① 确认收入
借:应付职工薪酬 35100
贷:主营业务收入 30000
应交税费-应交增值税 5100
② 结转成本
借:主营业务成本 20000
贷:库存商品 20000
③ 产生消费税的会计处理
借:营业税金及附加 3000
贷:应交税费-应交消费税 3000
IP属地:四川
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11楼
2014-08-21 11:51
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然后爱情随风
无名旅人
1
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可是标准答案借贷不平衡啊,肯定是错误的,难道没人发现吗?
来自
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12楼
2016-03-28 20:10
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xueyunpiaoran
无名旅人
1
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我同意雨本的回升答
借:应付职工薪酬——职工福利费 28610
贷:库存商品 20000
应交税费——应交增值税 33000X17%
应交税费——应交消费税 3000
14楼
2016-11-19 18:35
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