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像大神请教个问题,哪位大神帮忙解答一下,谢谢

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现在有一种情况,由于会计员的失误,当月的进项已提前扫描认证了,但是由于销售发票不足而造成进项多出很多,于是在申报增值税,将进项税额处理部份为暂不抵扣,即是待抵扣进项税额了。现在税务局问为什么要这么做而不是全部抵扣呢?根据法定是不可以这样操作的,解释不清楚有可能要补税,怎么办?
请问各位同行有试过这种情况的吗?应该如何应对及解释给税务局呢。


IP属地:河北1楼2017-11-24 10:21回复