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求助、急、万分感谢各位小主

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公司2023年9月补交了2017年的一笔社保,明细和当时会计做的分录都在图片上,本月我接手发现 其他应收款-社保 余额对不上,差169.9元,我该咋做分录啊?各位大神帮忙指点一下吧。


IP属地:河南1楼2024-03-18 10:09回复
    你2023年9月补交做的分录不对,先补计提,借:以前年度损益调整 464.67 贷:应付职工薪酬-社保 464.67,再写扣款分录,借:应付职工薪酬-社保 464.67 其他应收款-社保 169.9,贷:银行存款 634.57,然后从员工那收上来 借:银行存款 169.9 贷:其他应收款-社保 169.9


    IP属地:天津来自Android客户端2楼2024-03-18 10:22
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      我无语了,我回复的给我删了


      IP属地:天津来自Android客户端3楼2024-03-18 10:23
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        你私信我吧,这里发东西老被删


        IP属地:天津来自Android客户端4楼2024-03-18 10:24
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          再给我删我要骂人了,垃圾系统。


          IP属地:天津来自Android客户端5楼2024-03-18 10:26
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            你其他应收款都没做 肯定少了啊


            IP属地:福建来自Android客户端6楼2024-03-18 10:48
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              个人部分是公司承担还是个人承担,你首先搞清楚这个


              IP属地:重庆来自Android客户端7楼2024-03-18 12:05
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                咩婆婆热


                IP属地:江苏来自Android客户端8楼2024-03-18 15:54
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