1. 财贸期初应收录入错误怎么办? 比如张三应收应是9000元,录成了10000元.
答案: 在收款单里做 实收资本: -1000元 "未分配金额转入应收" 打勾即可 解决.
2.销售给张三商品价值910元....过20天后结帐, 只给了900元? 10元不给了,做为优惠,如何处理?
答案: 在做收款单时, 付款单位选择张三, 科目全名,选择,,,,,,,,现金900元, 第二行科目全名 选择<营业外支出> 金额 10元,即可解决.
答案: 在收款单里做 实收资本: -1000元 "未分配金额转入应收" 打勾即可 解决.
2.销售给张三商品价值910元....过20天后结帐, 只给了900元? 10元不给了,做为优惠,如何处理?
答案: 在做收款单时, 付款单位选择张三, 科目全名,选择,,,,,,,,现金900元, 第二行科目全名 选择<营业外支出> 金额 10元,即可解决.